Hogyan Tükrözheti A Vevő Készpénzes Fizetését

Tartalomjegyzék:

Hogyan Tükrözheti A Vevő Készpénzes Fizetését
Hogyan Tükrözheti A Vevő Készpénzes Fizetését

Videó: Hogyan Tükrözheti A Vevő Készpénzes Fizetését

Videó: Hogyan Tükrözheti A Vevő Készpénzes Fizetését
Videó: Tippek-trükkök: fenyőrönk készítése - Vasútmodell Centrum 2024, Április
Anonim

A vállalkozás gazdasági tevékenysége során egyes vezetők készpénz-elszámolási rendszert alkalmaznak az ügyfelekkel. Rendszerint ezeket a műveleteket a szervezet pénztárán keresztül hajtják végre. Ezeket, mint minden mozgást, a könyvelésben és az adóelszámolásban egyaránt rögzíteni kell.

Hogyan tükrözheti a vevő készpénzes fizetését
Hogyan tükrözheti a vevő készpénzes fizetését

Utasítás

1. lépés

Önnek, mint beszállítónak, joga van nem csak készpénzfizetés ellenében, hanem készpénzért is árusítani. Az orosz jogszabályok előírnak néhány szabályt a készpénzfegyelem fenntartására. Egy termék vagy szolgáltatás készpénzfizetése nem haladhatja meg a 100 000 rubelt egy szerződés alapján.

2. lépés

A szállítótól történő fizetés kézhezvétele után készítsen készpénz-nyugtát (KO-1 sz. Űrlap), amely két részből áll. Töltse ki az első részt a vállalatnál történő könyveléshez, a második részt - egy letéphető űrlapot - töltse ki a vevő számára, ez a fizetés visszaigazolásaként szolgál.

3. lépés

A nyugtában (letépési formában) feltétlenül tüntesse fel: kitől kapták az alapokat, az összeget; helyezze fel a szervezet pecsétjét és aláírását. Adja meg a dokumentum számát és sorozatszámát is. Abban az esetben, ha pénztárgépet használ a munkájában, akkor üsse ki a pénztáros nyugtáját a vevőnek.

4. lépés

A számvitelben tükrözze a fenti műveletet az alábbiak szerint:

Д50 "Pénztár" К62 "Fizetések az ügyfelekkel" - a vevőtől befizetés érkezett a szervezet pénztárához.

5. lépés

Abban az esetben, ha a vevő előleget fizet egy termékért vagy szolgáltatásért, ezt a könyvelésben postai úton kell feltüntetnie:

Д50 "Pénztár" К62 "Elszámolások a vevőkkel" alszámla "Előlegek érkeztek".

6. lépés

Vannak olyan helyzetek, amikor a vevő előlegfizetést kér valamilyen okból. Ha ezt a pénztár számlálójával végzi, tükrözze a tranzakciót a következő feladással:

D62 "Elszámolások vevőkkel" alszámla "Kibocsátott előlegek" K50 "Pénztár".

7. lépés

Felhívjuk figyelmét, hogy amikor vásárlási és eladási tranzakcióból kap pénzt, azt be kell helyeznie folyószámlájára, és a pénzeszközök fogadásának alapja a „Bevétel” lesz. Abban az esetben, ha a limit lehetővé teszi, hogy pénzt hagyjon a pénztárban, akkor nem utalhatja át őket a számlára.

Ajánlott: